駐鄭州特派員辦事處

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商務部駐鄭州特派員辦事處 2020年度決算

商務部駐鄭州特派員辦事處

2020年度決算


目 錄

第一部分 單位概況

一、 商務部駐鄭州特派員辦事處主要職能

二、 商務部駐鄭州特派員辦事處機構設置

第二部分 2020年度決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度決算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 單位概況

一、商務部駐鄭州特派員辦事處主要職能

(一)加強商務部同河南省的聯系,促進我國商務事業發展和河南省經濟發展;負責河南省商務工作的協調和溝通,促進我部與河南省的合作關系。
(二)貫徹執行商務發展政策規劃和制度法規,協助做好商務政策的前期調研及后評估工作。

(三)推動、協助和監督各項商務重點工作在地方的開展和落實,協助推動和完善國內市場體系建設,參與組織承辦部分商務部在地方主辦或聯合主辦的會展活動。
(四)研究地方經濟發展中的熱點、難點問題,做好商務基礎調研和信息報送工作。

(五)負責部分進出口商品許可證的發放和管理工作。

(六)促進區域經濟合作發展;配合部機關和所聯系地區商務主管部門做好國內外貿易和國際經濟合作相關工作,促進國內企業與境外企業開展經貿合作。

(七)提供商務政策和業務咨詢以及公共商務信息服務。

(八)代表商務部出席、參加所聯系地區有關商務活動。

(九)協助辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案。

(十)承辦商務部交辦的其他事項。

二、商務部駐鄭州特派員辦事處機構設置

處室:辦公室、業務處、調研處。


第二部分

2020年度決算報表




收入支出決算總表

公開01表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

30.07

一、一般公共服務支出

14

112.82

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業收入

5

五、教育支出

18

六、經營收入

6

六、科學技術支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

0.03

21

 

9

22

本年收入合計

10

30.10

本年支出合計

23

112.82

使用非財政撥款結余

11

結余分配

24

年初結轉和結余

12

135.72

年末結轉和結余

25

53.00

總計

13

165.82

總計

26

165.82

注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


收入決算表

公開02表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

30.10

30.07

0.03

201

一般公共服務支出

30.10

30.07

0.03

20113

商貿事務

30.10

30.07

0.03

2011301

行政運行

30.10

30.07

0.03


支出決算表

公開03表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

112.82

112.82

201

一般公共服務支出

112.82

112.82

20113

商貿事務

112.82

112.82

2011301

行政運行

112.82

112.82


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

30.07

一、一般公共服務支出

15

112.82

112.82

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經營財政撥款

3

三、國防支出

17

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

5

 

五、教育支出

19

 

6

 

六、科學技術支出

20

 

7

 

……

21

 

8

 

22

本年收入合計

9

30.07

本年支出合計

23

112.82

112.82

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

10

135.38

年末財政撥款結轉和結余

24

52.63

52.63

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

11

135.38

 

25

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款

13

0.00

 

27

 

 

 

 

總計

14

165.45

總計

28

165.45

165.45

0.00

0.00



一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

112.82

112.82

201

一般公共服務支出

112.82

112.82

20113

商貿事務

112.82

112.82

2011301

行政運行

112.82

112.82

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

59.89

302

商品和服務支出

45.46

310

資本性支出

0.17

30101

基本工資

23.19

30201

辦公費

0.81

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

33.81

30205

水費

0.06

31002

辦公設備購置

0.17

30103

獎金

2.00

30206

電費

0.23

……

30199

其他工資福利支出

0.89

30207

郵電費

0.63

303

對個人和家庭的補助

7.30

30208

取暖費

0.43

30301

離休費

30209

物業管理費

0.42

30302

退休費

30211

差旅費

3.49

30305

生活補助

7.30

30213

維修(護)費

1.49

30214

租賃費

16.58

30217

公務接待費

30226

勞務費

12.33

30231

公務用車運行維護費

0.88

30239

其他交通費

5.62

30299

其他商品和服務支出

2.47

人員經費合計

67.19 

公用經費合計

45.63


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.25

2.00

2.00

0.25

0.88

0.88

0.88


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

單位:商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:商務部駐鄭州特派員辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表

單位:商務部商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:商務部駐鄭州特派員辦事處2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。


第三部分

2020年度決算情況說明


一、收入支出總體情況

2020年收入總計為165.82萬元,其中一般公共預算財政撥款為30.07萬元;其他收入0.03萬元;年初結轉和結余為135.72萬元,較2019年收入總計為243.47萬元減少77.65萬元,主要原因是2020年一般公共預算財政撥款收入減少。

2020年支出總計為165.82萬元,較2019年支出總計243.47萬元減少77.65萬元,主要原因是受新冠肺炎疫情影響,同時按過緊日子要求嚴控各項支出。

二、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算財政撥款支出為112.82萬元,全部為基本支出,預算執行率為68.56%,主要是受新冠肺炎疫情影響公用支出減少。

三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款支出為112.82萬元,其中人員經費為67.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、生活補助;公用經費45.63萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修 (護)費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置 。

四、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況

“三公”經費全年預算數2.25萬元,實際支出0.88萬元,其中公務用車運行費0.88萬元,公務接待費0萬元。支出減少的原因主要是受新冠肺炎疫情影響,公務活動減少。

五、關于2020年度政府性基金預算支出情況的說明

商務部駐鄭州特派員辦事處2020年度無政府性基金預算財政撥款支出。

六、關于2020年度國有資本經營預算支出情況的說明

商務部駐鄭州特派員辦事處2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、其他重要事項的說明

(一)機關運行經費情況說明。

2020年度機關運行經費支出45.63萬元, 比2019年度決算數減少1.14萬元。主要原因:一是受新冠肺炎疫情影響,支出減少;二是落實過緊日子要求,機關運行經費開支減少。

(二)政府采購情況說明。

2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至 2020年12月31日,共有一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動實現的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括清產核資后核準盤盈的固定資產收入、存款利息收入、資產出租收入、匯率比價差折盈和外交退稅款等。

(五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

二、支出科目

(七)一般公共服務(類)商貿事務(款):指用于保障機構正常運行、開展商貿事務工作的支出。

(八)教育(類)普通教育(款):指開展普通教育的支出。

(九)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款):指離退休人員的經費。

1、事業單位離退休:指商務部所屬事業單位統一管理的事業單位離退休人員的經費。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指商務部繳納的基本養老保險費支出。

3、機關事業單位職業年金繳費支出:指商務部實際繳納的職業年金支出。

(十)商業服務業等(類)其他商業服務業等支出(款):指納入本單位預算管理的主要用于支持經貿促進活動、應對貿易摩擦等為促進外經貿事業發展提供公共服務項目的支出。

(十一)住房保障(類)住房改革支出(款):指商務部機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

1、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

3、購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(十二)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十三)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十四)基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十五)項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

(十六)“三公”經費:是指本單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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